Tiedostot: P_INPUT_04.xml / P_INPUT_04.xlsx / UI_P_INPUT_04.xml
Tätä syöttöpohjaa käytetään esimerkiksi laskennallisen veron, vastuusitoumuksien ja verokantatäsmäytyksen lisätietojen syöttämiseen yksikön tilinpäätöksessä (tositesarja 10 000).
Syötä tiedot kumulatiivisina lukuina yksikön valuutassa tositesarjalle 10 000. Tämä pätee osittain myös sisäisiin tietoihin, esimerkiksi konsernin puolesta annettuihin vastuusitoumuksiin. Sisäisten tilien osalta syötetään tositesarjalle 20 000 vastayksiköittäin käyttäen tilierittelytoimintoa (porautumalla).
Edellisen vuoden tilinpäätöstiedot näkyvät syöttöpohjalla viitteenä.
Syötön ja raportoinnin avuksi on käytettävissä myös rivimallit esimerkiksi laskennalliselle verolle, vastuusitoumuksille ja verokannalle.
Laskennallisen veron ja velkojen lisätiedot voi tarkistaa taseen yhteissummia vasten. Lisäksi on olemassa sisäisiä vastuusitoumuksia (konsernin puolesta annettuja, sekä sisäisiä rahoitusvelkoja). Nämä eivät ole yhtä yksikertaisesti eliminoitavissa kuin "normaalit" sisäiset erät. Konsernin puolesta annettu vastuusitoumus tulee oikaista oman velan vakuudeksi annettuihin vakuuksiin tai muihin (omasta puolesta annettuihin) vastuusitoumuksiin, ja mahdollisesti tulee syöttää myös velan määrä, jolle se on annettu. Siksi porautumissyöttöä ei käytetä näille erille, ja konsolidointitason oikaisut tallennetaan muiden eliminointien pohjalla.
Verokantatäsmäytyksessä täsmäytys tehdään verokulun (tulos) ja yksikön verokannoilla lasketun kirjanpidollisen voiton välillä.
Huomaa! Jos syöttöyksikköä, josta syöttölomake on avattu, ei ole edellisen vuoden organisaatiossa, parametria %PARENT_n% ei voi käyttää. Kun syötetään konsolidoidun tason liitetietoja yhteen syöttöyksikköön, on suositeltavaa käyttää perustana oikaisupohjaa (koska se ei sisällä edellisen vuoden tietoja).